Сведения о контракте
Номер контракта: | 2753700870519000050 |
Сумма контракта: | 198 481.92 RUB |
Регион: | Забайкальский край |
Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
Дата проведения аукциона: | 2019-04-08 |
Дата заключения контракта: | 2019-04-22 |
Дата публикации: | 2019-04-24 |
Срок исполнения контракта: | 2019-12-31 |
Федеральный закон: | 44-ФЗ |
Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
Наименование заказчика: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2" |
ИНН / КПП : | 7537008705 / 753701001 |
Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 3058 |
Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 2 053 656 955 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Клей плиточный
|
20.52.10.190
|
упак
|
239.00
|
30
|
7 170.00
|
2
|
пена монтажная
|
20.30.22.170
|
шт
|
447.00
|
50
|
22 350.00
|
3
|
Бур
|
25.73.40.119
|
шт
|
54.00
|
5
|
270.00
|
4
|
Растворитель
|
20.30.22.220
|
шт
|
72.00
|
50
|
3 600.00
|
5
|
Саморезы
|
25.72.14.190
|
упак
|
246.00
|
4
|
984.00
|
6
|
Эмаль
|
20.30.12.120
|
шт
|
335.00
|
30
|
10 050.00
|
7
|
набор сверел по металлу
|
25.73.40.119
|
набор
|
421.20
|
5
|
2 106.00
|
8
|
Саморезы
|
25.72.14.190
|
упак
|
345.00
|
5
|
1 725.00
|
9
|
Цемент
|
23.51.12.190
|
упак
|
400.00
|
30
|
12 000.00
|
10
|
Фанера
|
16.21.12.119
|
шт
|
660.00
|
150
|
99 000.00
|
11
|
Диск отрезной
|
23.91.11.150
|
шт
|
46.00
|
46
|
2 116.00
|
12
|
Герметик силиконовый
|
20.30.22.170
|
шт
|
229.00
|
5
|
1 145.00
|
13
|
Уайт-спирит
|
20.30.22.220
|
шт
|
66.00
|
150
|
9 900.00
|
14
|
Шпатлевка финишная
|
20.30.22.120
|
упак
|
442.00
|
55
|
24 310.00
|
15
|
Диск отрезной
|
23.91.11.150
|
шт
|
585.46
|
2
|
1 170.92
|
16
|
Бур
|
25.73.40.119
|
шт
|
117.00
|
5
|
585.00
|
Информация о поставщике:
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
---|---|---|---|---|
1
|
7536004377
|
753601001
|
Статья бюджета:
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
---|---|---|---|
1
|
00300000000000000244
|
12.2019
|
198481.92
|
Комментарии: