Сведения о контракте
Номер контракта: | 3381900908018000010 |
Сумма контракта: | 82 788.30 RUB |
Регион: | Иркутская область |
Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
Дата проведения аукциона: | 2018-10-09 |
Дата заключения контракта: | 2018-10-24 |
Дата публикации: | 2018-10-30 |
Срок исполнения контракта: | 2018-12-03 |
Федеральный закон: | 44-ФЗ |
Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
Наименование заказчика: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 1" |
ИНН / КПП : | 3819009080 / 385101001 |
Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 271 |
Кол-во контрактов (223-ФЗ): | 1 |
Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 151 125 655 RUB |
Сумма контрактов (223-ФЗ): | 500 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Принтеры
|
26.20.16.120
|
шт
|
24 027.17
|
1
|
24 027.17
|
2
|
Кабель
|
26.20.40.190
|
шт
|
67.20
|
1
|
67.20
|
3
|
Мониторы, подключаемые к компьютеру
|
26.20.17.110
|
шт
|
7 668.58
|
1
|
7 668.58
|
4
|
Мониторы, подключаемые к компьютеру
|
26.20.17.110
|
шт
|
7 709.64
|
1
|
7 709.64
|
5
|
Картриджи
|
26.20.40.190
|
шт
|
565.58
|
5
|
2 827.90
|
6
|
Картридж 2
|
26.20.40.190
|
шт
|
686.66
|
3
|
2 059.98
|
7
|
Картридж 3
|
26.20.40.190
|
шт
|
650.10
|
6
|
3 900.60
|
8
|
Картриджи
|
26.20.40.190
|
шт
|
870.31
|
3
|
2 610.93
|
9
|
Накопитель
|
26.20.40.190
|
шт
|
4 817.34
|
2
|
9 634.68
|
10
|
Коммутатор
|
26.20.40.190
|
шт
|
778.48
|
2
|
1 556.96
|
11
|
Флеш-накопители
|
26.20.40.190
|
шт
|
481.07
|
5
|
2 405.35
|
12
|
Флеш-накопитель
|
26.20.40.190
|
шт
|
473.76
|
5
|
2 368.80
|
13
|
Маршрутизатор
|
26.20.40.190
|
шт
|
1 282.18
|
1
|
1 282.18
|
14
|
Накопитель
|
26.20.40.190
|
шт
|
3 774.57
|
1
|
3 774.57
|
15
|
карта памяти 1
|
26.20.40.190
|
шт
|
543.65
|
1
|
543.65
|
16
|
Карта памяти 2
|
26.20.40.190
|
шт
|
536.34
|
1
|
536.34
|
17
|
Тонер
|
26.20.40.190
|
шт
|
987.41
|
1
|
987.41
|
18
|
Тонер 3
|
26.20.40.190
|
шт
|
1 002.03
|
1
|
1 002.03
|
19
|
Мышь
|
26.20.40.190
|
шт
|
389.24
|
6
|
2 335.44
|
20
|
Тонер
|
26.20.40.190
|
шт
|
536.98
|
2
|
1 073.96
|
21
|
Фотобарабан
|
26.20.40.190
|
шт
|
113.12
|
10
|
1 131.20
|
22
|
Фотобарабан
|
26.20.40.190
|
шт
|
194.71
|
11
|
2 141.81
|
23
|
Вал магнитный
|
26.20.40.190
|
шт
|
95.16
|
6
|
570.96
|
24
|
Вал магнитный
|
26.20.40.190
|
шт
|
95.16
|
6
|
570.96
|
Информация о поставщике:
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
---|---|---|---|---|
1
|
Статья бюджета:
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
---|---|---|---|
1
|
90507021020173020244
|
12.2018
|
82788.30
|
Комментарии: