Сведения о контракте
Номер контракта: | 3911102578324000011 |
Сумма контракта: | 53 200.00 RUB |
Регион: | Крым |
Способ размещения заказа: | ZKP20 |
Дата проведения аукциона: | 2024-04-03 |
Дата заключения контракта: | 2024-04-08 |
Дата публикации: | 2024-04-08 |
Срок исполнения контракта: | 2024-12-31 |
Федеральный закон: | 44-ФЗ |
Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
Наименование заказчика: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
ИНН / КПП : | 9111025783 / 911101001 |
Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 331 |
Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 245 067 361 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Заправка картриджа TN-1075(принтер МФУ А4 Brother DCP-1510R)
|
95.11.10.130
|
усл. ед
|
480.00
|
||
2
|
Заправка картриджа PC-211 (принтер МФУ Pantum M6700DW)
|
95.11.10.130
|
усл. ед
|
580.00
|
Комментарии: