Регистрационные данные организации
Полное наименование | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу" |
Код по СПЗ: | 03043000697 |
ИНН / КПП: | 0716000795 / 071601001 |
Регион: | Кабардино-Балкарская Республика |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
350 Показать 350 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
14 656 824 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 361045, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладный г, УЛ ГАГАРИНА, 2А |
Сайт: | http:// |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Реквизиты |
Сумма контракта, руб.
|
---|---|
Номер контракта:
0304300069713000034 Поставщик: "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Предмет: Газ Дата заключения: 2012-10-10 |
105 798
|
Номер контракта:
0304300069712000037 Поставщик: "Ростелеком" Предмет: оплата согласно договора №599-Б2 от 06.02.2012, счет-фактура №44100020220/0404-0415 от 30.09.2012 за связь Дата заключения: 2012-10-08 |
22
|
Номер контракта:
0304300069712000036 Поставщик: "Ростелеком" Предмет: оплата согласно договора №599 от 06.02.2012, счет-фактура №44100012390/0404-0415 от 30.09.2012 за связь Дата заключения: 2012-10-08 |
1 647
|
Номер контракта:
0304300069712000128 Поставщик: "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Предмет: оплата согласно договора №0227/09П-ТО от 25.04.2012, счет-фактура №1187 от 19.09.2012 за тех. обслуж. газ оборуд Дата заключения: 2012-10-02 |
10 425
|
Номер контракта:
0304300069712000129 Поставщик: ООО "Дезинфекция" Предмет: оплата согласно договора №169 от 31.01.2012, счет №2864 от 24.09.2012 за дезинсекцию, дератизацию Дата заключения: 2012-09-26 |
1 541
|
Номер контракта:
0304300069713000010 Поставщик: "Хасми" Предмет: оплата согласно договора №84 от 25.01.2012, счет-фактуры №1376 от 31.08.2012 за бензин Дата заключения: 2012-09-24 |
11 785
|
Номер контракта:
0304300069712000069 Поставщик: "Энерго-сбытовая компания" Предмет: оплата согласно договора №152 от 06.02.2012, счет-фактура №152-к от 12.09.2012 за электроэнергию Дата заключения: 2012-09-20 |
89
|
Номер контракта:
0304300069712000068 Поставщик: "Энерго-сбытовая компания" Предмет: оплата согласно договора №152 от 06.02.2012, счет-фактура №152 от 12.09.2012 за электроэнергию Дата заключения: 2012-09-19 |
3 613
|
Номер контракта:
0304300069712000067 Поставщик: "Муниципальное предприятие "УК Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР" Предмет: оплата согласно договора №1753/64 от 06.02.2012, счет-фактура №1753/6019 от 18.09.2012 за воду Дата заключения: 2012-09-19 |
2 293
|
Номер контракта:
0304300069712000154 Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана" Предмет: оплата согласно договора №77 от 07.02.2012, счет-фактура №01196 от 17.09.2012 за охрану Дата заключения: 2012-09-19 |
2 100
|
Номер контракта:
0304300069712000155 Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана" Предмет: оплата согласно договора №71 от 20.02.2012, счет-фактура №01216 от 17.09.2012 за охрану Дата заключения: 2012-09-19 |
1 785
|
Номер контракта:
0304300069712000070 Поставщик: "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Предмет: оплата согласно договора №15-6-3727/12К от 07.02.2012, счет-фактура №15-21806 от 31.08.2012 за газ Дата заключения: 2012-09-17 |
1 628
|
Номер контракта:
0304300069712000034 Поставщик: "Ростелеком" Предмет: оплата согласно договора №599 от 06.02.2012, счет-фактура №44100010954/0404-0415 от 31.08.2012 за связь Дата заключения: 2012-09-06 |
1 674
|
Номер контракта:
0304300069712000028 Поставщик: "Ростелеком" Предмет: оплата согласно договора №599-Б2 от 06.02.2012, счет-фактура №44100017808/0404-0415 от 31.08.2012 за связь Дата заключения: 2012-09-06 |
7
|
Номер контракта:
0304300069712000035 Поставщик: "Ростелеком" Предмет: оплата согласно договора №599-И от 06.02.2012, счет-фактура №44100010258/0404-0415 от 31.08.2012 за интернет Дата заключения: 2012-09-06 |
1 180
|
Номер контракта:
0304300069712000071 Поставщик: Чистый город Предмет: оплата согласно договора №144 от 07.02.2012, счет-фактуры №0001175 от 23.08.2012 за вывоз ЖБО Дата заключения: 2012-09-05 |
3 111
|
Номер контракта:
0304300069713000021 Поставщик: ИП Андреева Татьяна Родионовна Предмет: оплата согласно договора №150 от 29.08.2012, счет-фактура №150 от 29.08.2012 за хозтовары Дата заключения: 2012-08-30 |
8 000
|
Номер контракта:
0304300069712000127 Поставщик: ООО "Дезинфекция" Предмет: оплата согласно договора №169 от 31.01.2012, счета №2487 от 23.08.2012 за дератизацию Дата заключения: 2012-08-23 |
1 541
|
Номер контракта:
0304300069712000153 Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана" Предмет: оплата согласно договора №77 от 07.02.2012, счет-фактура №01043 от 17.08.2012 за охрану Дата заключения: 2012-08-23 |
2 100
|
Номер контракта:
0304300069712000073 Поставщик: "Муниципальное предприятие "УК Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР" Предмет: оплата согласно договора №1753/64 от 06.02.2012, счет-фактура №1753/5128 от 21.08.2012 за воду Дата заключения: 2012-08-22 |
2 247
|
Номер контракта:
0304300069712000072 Поставщик: "Муниципальное предприятие "УК Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР" Предмет: оплата согласно договора №1753/64 от 06.02.2012, счет-фактура №1753/5129 от 21.08.2012 за стоки Дата заключения: 2012-08-22 |
51
|
Номер контракта:
0304300069712000075 Поставщик: "Энерго-сбытовая компания" Предмет: оплата согласно договора №152 от 06.02.2012, счет-фактура №152-к от 14.08.2012 за электроэнергию Дата заключения: 2012-08-21 |
7
|
Номер контракта:
0304300069712000074 Поставщик: "Энерго-сбытовая компания" Предмет: оплата согласно договора №152 от 06.02.2012, счет-фактура №152 от 14.08.2012 за электроэнергию Дата заключения: 2012-08-21 |
1 726
|
Номер контракта:
0304300069712000152 Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана" Предмет: оплата согласно договора №71 от 20.02.2012, счет-фактура №01063 от 17.08.2012 за охрану Дата заключения: 2012-08-17 |
1 785
|
Номер контракта:
0304300069712000076 Поставщик: "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Предмет: оплата согласно договора №15-6-3727/12К от 07.02.2012, счет-фактура №15-20048 от 31.07.2012 за газ Дата заключения: 2012-08-14 |
812
|