Регистрационные данные организации
Полное наименование | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу" |
Код по СПЗ: | 03043000697 |
ИНН / КПП: | 0716000795 / 071601001 |
Регион: | Кабардино-Балкарская Республика |
Адрес: | |
Уровень организации: | |
Тип организации: | Бюджетное учреждение |
Количество контрактов: |
350 Показать 350 по 44/94-ФЗ |
Сумма контрактов: |
14 656 824 по 44/94-ФЗ |
Телефон: | |
Факс: | |
Почтовый адрес: | Российская Федерация, 361045, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладный г, УЛ ГАГАРИНА, 2А |
Сайт: | http:// |
Название банка: | |
Адрес банка: | |
БИК: | |
Расчетный счет: | |
Лицевой счёт: |
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Реквизиты |
Сумма контракта, руб.
|
---|---|
Номер контракта:
0304300069712000085 Поставщик: "Энерго-сбытовая компания" Предмет: оплата согласно договора №152 от 06.02.2012, счет-фактура №152-к от 14.06.2012 за электроэнергию Дата заключения: 2012-06-19 |
233
|
Номер контракта:
0304300069712000151 Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана" Предмет: оплата согласно договора №71 от 20.02.2012, счет-фактура №926 от 17.07.2012 за охрану Дата заключения: 2012-06-18 |
3 570
|
Номер контракта:
0304300069712000087 Поставщик: "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Предмет: оплата согласно договора №15-6-3727/12К от 07.02.2012, счет-фактура №15-16289 от 31.05.2012 за газ Дата заключения: 2012-06-14 |
1 705
|
Номер контракта:
0304300069712000123 Поставщик: "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Предмет: оплата согласно договора №0227/09П-ТО от 25.04.2012, счет-фактура №769 от 28.05.2012 за техобслуживание Дата заключения: 2012-06-14 |
3 217
|
Номер контракта:
0304300069712000144 Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана" Предмет: оплата согласно договора №71 от 20.02.2012, счет-фактура №00169 от 17.02.2012 за охрану Дата заключения: 2012-06-14 |
1 785
|
Номер контракта:
0304300069712000145 Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана" Предмет: оплата согласно договора №71 от 20.02.2012, счет-фактура №00311 от 17.03.2012 за охрану Дата заключения: 2012-06-14 |
3 570
|
Номер контракта:
0304300069712000146 Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана" Предмет: оплата согласно договора №71 от 20.02.2012, счет-фактура №00464 от 18.04.2012 за охрану Дата заключения: 2012-06-14 |
3 570
|
Номер контракта:
0304300069712000147 Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана" Предмет: оплата согласно договора №71 от 20.02.2012, счет-фактура №00606 от 17.05.2012 за охрану Дата заключения: 2012-06-14 |
3 570
|
Номер контракта:
0304300069713000007 Поставщик: "Хасми" Предмет: оплата согласно договора №84 от 25.01.2012, счет-фактуры №763 от 31.05.2012 за бензин Дата заключения: 2012-06-08 |
12 587
|
Номер контракта:
0304300069712000019 Поставщик: "Кабардино-Балкарский филиал ОАО "ЮТК" Предмет: оплата согласно договора №599 от 06.02.2012, счет-фактуры №44100006648/0404-0415 от 31.05.2012 за связь Дата заключения: 2012-06-08 |
101
|
Номер контракта:
0304300069712000022 Поставщик: "Кабардино-Балкарский филиал ОАО "ЮТК" Предмет: оплата согласно договора №599-И от 06.02.2012, счет-фактуры №44100005906/0404-0415 от 31.05.2012 за интернет Дата заключения: 2012-06-08 |
1 180
|
Номер контракта:
0304300069712000020 Поставщик: "Кабардино-Балкарский филиал ОАО "ЮТК" Предмет: оплата согласно договора №599-Б2 от 31.05.2012, счет-фактуры №44100010446/0404-0415 от 31.05.2012 за связь Дата заключения: 2012-06-08 |
136
|
Номер контракта:
0304300069712000088 Поставщик: Чистый город Предмет: оплата согласно договора №144 от 07.02.2012, счет-фактуры №665 от 29.05.2012 за вывоз ЖБО Дата заключения: 2012-06-05 |
3 111
|
Номер контракта:
0304300069712000089 Поставщик: "Энерго-сбытовая компания" Предмет: оплата согласно договора №152 от 06.02.2012, счет №152 от 15.05.2012 за электроэнергию Дата заключения: 2012-05-28 |
5 545
|
Номер контракта:
0304300069712000122 Поставщик: ООО "Дезинфекция" Предмет: оплата согласно договора №169 от 31.01.2012, счет №1547 от 22.05.2012 за дератизацию Дата заключения: 2012-05-24 |
1 541
|
Номер контракта:
0304300069712000093 Поставщик: "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Предмет: оплата согласно договора №15-6-3727/12К от 07.02.2012, счет-фактуры №15-13581 от 30.04.2012 за газ Дата заключения: 2012-05-22 |
6 215
|
Номер контракта:
0304300069712000092 Поставщик: "Муниципальное предприятие "УК Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР" Предмет: оплата согласно договора №1753/64 от 06.02.2012, счет-фактуры №2902 от 17.05.2012 за воду Дата заключения: 2012-05-22 |
2 150
|
Номер контракта:
0304300069712000091 Поставщик: "Муниципальное предприятие "УК Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР" Предмет: оплата согласно договора №1753/64 от 06.02.2012, счет-фактуры №2903 от 17.05.2012 за стоки Дата заключения: 2012-05-22 |
49
|
Номер контракта:
0304300069712000143 Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана" Предмет: оплата согласно договора №77 от 07.02.2012, счет-фактуры №586 от 17.05.2012 за охрану Дата заключения: 2012-05-22 |
2 100
|
Номер контракта:
0304300069712000121 Поставщик: Чистый город Предмет: оплата согласно договора №142 от 07.02.2012, счет-фактуры №578 от 14.05.2012 за вывоз и утилизацию ТБО Дата заключения: 2012-05-16 |
276
|
Номер контракта:
0304300069713000019 Поставщик: ИП Гавриш Александр Владимирович Предмет: оплата согласно договора №1 от 11.05.2012, счет-фактура №01013 от 11.05.2012 за канц товары Дата заключения: 2012-05-14 |
6 000
|
Номер контракта:
0304300069713000006 Поставщик: "Хасми" Предмет: оплата согласно договора №84 от 25.01.2012, счет-фактуры №609 от 30.04.2012 за бензин Дата заключения: 2012-05-11 |
14 828
|
Номер контракта:
0304300069712000016 Поставщик: "Кабардино-Балкарский филиал ОАО "ЮТК" Предмет: оплата согласно договора №599 от 06.02.2012, счет-фактура №444718/0404-0415 от 30.04.2012 за услуги связи Дата заключения: 2012-05-11 |
1 664
|
Номер контракта:
0304300069712000018 Поставщик: "Кабардино-Балкарский филиал ОАО "ЮТК" Предмет: оплата согласно договора №599-И от 06.02.2012, счет-фактура №444453/0404-0415 от 30.04.2012 за интернет Дата заключения: 2012-05-11 |
1 180
|
Номер контракта:
0304300069712000017 Поставщик: "Кабардино-Балкарский филиал ОАО "ЮТК" Предмет: оплата согласно договора №599-Б2 от 06.02.2012, счет-фактура №44007216/0404-0415 от 30.04.2012 за услуги связи Дата заключения: 2012-05-11 |
266
|